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      內部審計中的數據疑點與審計效率提升內訓培訓課程
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      審計典型問題解析及風險管理內訓培訓課程
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      審計報告撰寫的基本技巧內訓培訓課程
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      上市公司審計要點及檔案管理事項內訓培訓課程
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      企業內部審計新思維內訓培訓課程
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      企業內部審計與稅收籌劃綜述內訓培訓課程
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      內部控制審計問題解析
      • 內部控制審計問題解析
      • 【課程背景】根據《企業內部控制基本規范》、《企業內部控制審計指引》、《企業內部控制審計指引實施意見》(以下簡稱實施意見)
      • 2022-12-01 11:03  [北京]
      • 清大教育研究院  [未核實]
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      離任審計任中審計應關注的重點事項解讀內訓培訓課程
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      經濟責任審計及績效評價內訓培訓課程
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      國有上市公司年度財務報表審計內訓培訓課程
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      采購審計要點內訓培訓課程
      • 采購審計要點內訓培訓課程
      • 【課程背景】采購與付款循環,其主要涵蓋的要素是企業購買的商品與勞務,包括能夠為企業帶來直接經濟利益的各項費用支出。企業的
      • 2022-12-01 11:01  [北京]
      • 清大教育研究院  [未核實]
      面議
       
      財務報表稅務風險及防控內訓培訓課程
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      國有企業審計實務內訓培訓課程
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      全面預算管理、稅務風險管理及業財融合決策分析內訓培訓課程
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      全面成本管理及財務風險控制內訓培訓課程
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      企業全面預算與成本優化內訓培訓課程
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      風險及風險管理流程及措施解析內訓培訓課程
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      地產風控管理及財務審核內訓培訓課程
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      數字化財務與內控內訓培訓課程
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      建筑業年度經營計劃與財務預算內訓培訓課程
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